平成18年度豊前市当初予算
歳入
(単位:千円、%)
款別 | 本年度予算額 (A) |
前年度予算額 (B) |
比較 (A)-(B)=(C) |
対前年度 伸率 (C)/(B) |
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金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | ||
01 市税 | 3,057,717 | 27.8 | 3,021,653 | 27.4 | 36,064 | 1.2 |
02 地方譲与税 | 340,000 | 3.1 | 246,000 | 2.2 | 94,000 | 38.2 |
03 利子割交付金 | 22,000 | 0.2 | 22,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
04 配当割交付金 | 6,000 | 0.1 | 7,000 | 0.1 | ▲ 1,000 | ▲ 14.3 |
05 株式等譲渡割交付金 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
06 地方消費税交付金 | 285,000 | 2.6 | 285,000 | 2.6 | 0 | 0.0 |
07 自動車取得税交付金 | 83,000 | 0.8 | 83,000 | 0.8 | 0 | 0.0 |
08 地方特例交付金 | 86,000 | 0.8 | 96,000 | 0.9 | ▲ 10,000 | ▲ 10.4 |
09 地方交付税 | 3,010,000 | 27.4 | 3,170,000 | 28.7 | ▲ 160,000 | ▲ 5.0 |
10 交通安全対策特別交付金 | 5,800 | 0.1 | 5,800 | 0.1 | 0 | 0.0 |
11 分担金及び負担金 | 276,517 | 2.5 | 257,068 | 2.3 | 19,449 | 7.6 |
12 使用料及び手数料 | 256,784 | 2.3 | 258,826 | 2.3 | ▲ 2,042 | ▲ 0.8 |
13 国庫支出金 | 1,202,595 | 10.9 | 1,181,757 | 10.7 | 20,838 | 1.8 |
14 県支出金 | 665,691 | 6.1 | 690,481 | 6.3 | ▲ 24,790 | ▲ 3.6 |
15 財産収入 | 37,813 | 0.3 | 13,385 | 0.1 | 24,428 | 182.5 |
17 繰入金 | 794,125 | 7.2 | 855,410 | 7.8 | ▲ 61,285 | ▲ 7.2 |
18 繰越金 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 |
19 諸収入 | 194,548 | 1.8 | 235,010 | 2.1 | ▲ 40,462 | ▲ 17.2 |
20 市債 | 662,800 | 6.0 | 598,800 | 5.4 | 64,000 | 10.7 |
歳入合計 | 10,990,400 | 100.0 | 11,031,200 | 100.0 | ▲ 40,800 | ▲ 0.4 |
特定財源 | 3,010,272 | 27.4 | 2,937,516 | 26.6 | 72,756 | 2.5 |
一般財源 | 7,980,128 | 72.6 | 8,093,684 | 73.4 | ▲ 113,556 | ▲ 1.4 |
自主財源 | 4,617,514 | 42.0 | 4,641,362 | 42.1 | ▲ 23,848 | ▲ 0.5 |
依存財源 | 6,372,886 | 58.0 | 6,389,838 | 57.9 | ▲ 16,952 | ▲ 0.3 |
歳出(款別比較)
款別 | 本年度予算額 (A) |
前年度予算額 (B) |
比較 (A)-(B)=(C) |
対前年度 伸率 (C)/(B) |
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金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | ||
01 議会費 | 127,761 | 1.2 | 129,598 | 1.2 | ▲ 1,837 | ▲ 1.4 |
02 総務費 | 1,062,366 | 9.7 | 1,194,539 | 10.8 | ▲ 132,173 | ▲ 11.1 |
03 民生費 | 3,921,494 | 35.7 | 3,982,907 | 36.1 | ▲ 61,413 | ▲ 1.5 |
04 衛生費 | 851,609 | 7.7 | 818,820 | 7.4 | 32,789 | 4.0 |
05 労働費 | 51,537 | 0.5 | 53,500 | 0.5 | ▲ 1,963 | ▲ 3.7 |
06 農林水産行費 | 525,079 | 4.8 | 570,758 | 5.2 | ▲ 45,679 | ▲ 8.0 |
07 商工費 | 154,735 | 1.4 | 172,231 | 1.6 | ▲ 17,496 | ▲ 10.2 |
08 土木費 | 1,404,378 | 12.8 | 1,200,861 | 10.9 | 203,517 | 16.9 |
09 消防費 | 450,430 | 4.1 | 476,622 | 4.3 | ▲ 26,192 | ▲ 5.5 |
10 教育費 | 1,019,072 | 9.3 | 928,410 | 8.4 | 90,662 | 9.8 |
11 災害復旧費 | 18,103 | 0.2 | 18,200 | 0.2 | ▲ 97 | ▲ 0.5 |
12 公債費 | 1,388,836 | 12.6 | 1,469,754 | 13.3 | ▲ 80,918 | ▲ 5.5 |
14 予備費 | 15,000 | 0.1 | 15,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 10,990,400 | 100.0 | 11,031,200 | 100.0 | ▲ 40,800 | ▲ 0.4 |
歳出(性質別比較)
款別 | 本年度予算額 (A) |
前年度予算額 (B) |
比較 (A)-(B)=(C) |
対前年度 伸率 (C)/(B) |
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金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | ||
01 人件費 | 2,026,210 | 18.4 | 2,127,507 | 19.3 | ▲ 101,297 | ▲ 4.8 |
02 物件費 | 1,093,014 | 9.9 | 1,130,259 | 10.2 | ▲ 37,245 | ▲ 3.3 |
03 維持補修費 | 98,367 | 0.9 | 100,536 | 0.9 | ▲ 2,169 | ▲ 2.2 |
04 扶助費 | 2,331,290 | 21.2 | 2,415,585 | 21.9 | ▲ 84,295 | ▲ 3.5 |
05 補助費等 | 1,276,035 | 11.6 | 1,312,292 | 11.9 | ▲ 36,257 | ▲ 2.8 |
06 公債費 | 1,388,836 | 12.6 | 1,469,754 | 13.3 | ▲ 80,918 | ▲ 5.5 |
07 積立金 | 1,593 | 0.0 | 1,086 | 0.0 | 507 | 46.7 |
08 投資・出資及び貸付金 | 70,580 | 0.6 | 62,980 | 0.6 | 7,600 | 12.1 |
09 繰出金 | 1,303,651 | 11.9 | 1,296,231 | 11.8 | 7,420 | 0.6 |
10 投資的経費 | 1,385,824 | 12.6 | 1,099,970 | 10.0 | 285,854 | 26.0 |
ア 普通建設事業費 | 1,367,721 | 12.4 | 1,081,770 | 9.8 | 285,951 | 26.4 |
補助事業 | 435,249 | 4.0 | 102,494 | 0.9 | 332,755 | 324.7 |
単独事業 | 694,494 | 6.3 | 704,461 | 6.4 | ▲ 9,967 | ▲ 1.4 |
その他 | 237,978 | 2.2 | 274,815 | 2.5 | ▲ 36,837 | ▲ 13.4 |
イ 災害復旧費 | 18,103 | 0.2 | 18,200 | 0.2 | ▲ 97 | ▲ 0.5 |
ウ 失業対策事業 | ||||||
11 予備費 | 15,000 | 0.1 | 15,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 10,990,400 | 100.0 | 11,031,200 | 100.0 | ▲ 40,800 | ▲ 0.4 |
義務的経費 | 5,746,336 | 52.3 | 6,012,846 | 54.5 | ▲ 266,510 | ▲ 4.4 |
投資的経費 | 1,385,824 | 12.6 | 1,099,970 | 10.0 | 285,854 | 26.0 |
その他の経費 | 3,858,240 | 35.1 | 3,918,384 | 35.5 | ▲ 60,144 | ▲ 1.5 |