平成17年度豊前市当初予算
歳入
(単位:千円、%)
款別 | 本年度予算額 (A) |
前年度予算額 (B) |
比較 (A)-(B)=(C) |
対前年度 伸率 (C)/(B) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | ||
01 市税 | 3,021,653 | 27.4 | 2,987,299 | 25.6 | 34,354 | 1.2 |
02 地方譲与税 | 246,000 | 2.2 | 179,000 | 1.5 | 67,000 | 37.4 |
03 利子割交付金 | 22,000 | 0.2 | 26,000 | 0.2 | ▲4,000 | ▲15.4 |
04 配当割交付金 | 7,000 | 0.1 | 7,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
05 株式等譲渡割交付金 | 4,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | 1,000 | 33.3 |
06 地方消費税交付金 | 285,000 | 2.6 | 258,000 | 2.2 | 27,000 | 10.5 |
07 自動車取得税交付金 | 83,000 | 0.8 | 78,000 | 0.7 | 5,000 | 6.4 |
08 地方特例交付金 | 96,000 | 0.9 | 91,000 | 0.8 | 5,000 | 5.5 |
09 地方交付税 | 3,170,000 | 28.7 | 3,150,000 | 27.0 | 20,000 | 0.6 |
10 交通安全対策特別交付金 | 5,800 | 0.1 | 6,000 | 0.1 | ▲200 | ▲3.3 |
11 分担金及び負担金 | 257,068 | 2.3 | 245,215 | 2.1 | 11,853 | 4.8 |
12 使用料及び手数料 | 258,826 | 2.3 | 256,166 | 2.2 | 2,660 | 1.0 |
13 国庫支出金 | 1,181,757 | 10.7 | 1,351,725 | 11.6 | ▲169,968 | ▲12.6 |
14 県支出金 | 690,481 | 6.3 | 663,816 | 5.7 | 26,665 | 4.0 |
15 財産収入 | 13,385 | 0.1 | 13,714 | 0.1 | ▲329 | ▲2.4 |
17 繰入金 | 855,410 | 7.8 | 963,610 | 8.2 | ▲108,200 | ▲11.2 |
18 繰越金 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 |
19 諸収入 | 235,010 | 2.1 | 132,145 | 1.1 | 102,865 | 77.8 |
20 市債 | 598,800 | 5.4 | 1,269,400 | 10.9 | ▲670,600 | ▲52.8 |
- | - | - | - | - | - | - |
歳入合計 | 11,031,200 | 100.0 | 11,681,100 | 100.0 | ▲649,900 | ▲5.6 |
特定財源 | 2,937,516 | 26.6 | 3,572,333 | 30.6 | ▲634,817 | ▲17.8 |
一般財源 | 8,093,684 | 73.4 | 8,108,767 | 69.4 | ▲15,083 | ▲0.2 |
自主財源 | 4,641,362 | 42.1 | 4,598,159 | 39.4 | 43,203 | 0.9 |
依存財源 | 6,389,838 | 57.9 | 7,082,941 | 60.6 | ▲693,103 | ▲9.8 |
歳出(款別比較)
款別 | 本年度予算額 (A) |
前年度予算額 (B) |
比較 (A)-(B)=(C) |
対前年度 伸率 (C)/(B) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | ||
01 議会費 | 129,598 | 1.2 | 142,398 | 1.2 | ▲12,800 | ▲9.0 |
02 総務費 | 1,194,539 | 10.8 | 1,155,858 | 9.9 | 38,681 | 3.3 |
03 民生費 | 3,982,907 | 36.1 | 3,887,397 | 33.3 | 95,510 | 2.5 |
04 衛生費 | 818,820 | 7.4 | 791,540 | 6.8 | 27,280 | 3.4 |
05 労働費 | 53,500 | 0.5 | 44,055 | 0.4 | 9,445 | 21.4 |
06 農林水産行費 | 570,758 | 5.2 | 535,028 | 4.6 | 35,730 | 6.7 |
07 商工費 | 172,231 | 1.6 | 259,223 | 2.2 | ▲86,992 | ▲33.6 |
08 土木費 | 1,200861 | 10.9 | 1,560,084 | 13.4 | ▲359,223 | ▲23.0 |
09 消防費 | 476,622 | 4.3 | 465,724 | 4.0 | 10,898 | 2.3 |
10 教育費 | 928,410 | 8.4 | 898,195 | 7.7 | 30,215 | 3.4 |
11 災害復旧費 | 18,200 | 0.2 | 17,204 | 0.1 | 996 | 5.8 |
12 公債費 | 1,469,754 | 13.3 | 1,909,394 | 16.3 | ▲439,640 | ▲23.0 |
14 予備費 | 15,000 | 0.1 | 15,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - |
歳出合計 | 11,031,200 | 100.0 | 11,681,100 | 100.0 | ▲649,900 | ▲5.6 |
歳出は目まで見ることができます。
歳出(性質別比較)
款別 | 本年度予算額 (A) |
前年度予算額 (B) |
比較 (A)-(B)=(C) |
対前年度 伸率 (C)/(B) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | ||
01 人件費 | 2,127,507 | 19.3 | 2,154,422 | 18.4 | ▲26,915 | ▲1.2 |
02 物件費 | 1,130,259 | 10.2 | 1,114,472 | 9.5 | 15,787 | 1.4 |
03 維持補修費 | 100,536 | 0.9 | 95,198 | 0.8 | 5,338 | 5.6 |
04 扶助費 | 2,415,585 | 21.9 | 2,373,217 | 20.3 | 42,368 | 1.8 |
05 補助費等 | 1,312,292 | 11.9 | 1,298,462 | 11.1 | 13,830 | 1.1 |
06 公債費 | 1,469,754 | 13.3 | 1,909,394 | 16.3 | ▲439,640 | ▲23.0 |
07 積立金 | 1,086 | 0.0 | 627 | 0.0 | 459 | 73.2 |
08 投資・出資及び貸付金 | 62,980 | 0.6 | 93,280 | 0.8 | ▲30,300 | ▲32.5 |
09 繰出金 | 1,296,231 | 11.8 | 1,257,340 | 10.8 | 38,891 | 3.1 |
10 投資的経費 | 1,099,970 | 10.0 | 1,369,688 | 11.7 | ▲269,718 | ▲19.7 |
ア 普通建設事業費 | 1,081,770 | 9.8 | 1,352,484 | 11.6 | ▲270,714 | ▲20.0 |
補助事業 | 102,494 | 0.9 | 198,391 | 1.7 | ▲95,897 | ▲48.3 |
単独事業 | 704,461 | 6.4 | 904,852 | 7.7 | ▲200,391 | ▲22.1 |
その他 | 274,815 | 2.5 | 249,241 | 2.1 | 25,574 | 10.3 |
イ 災害復旧費 | 18,200 | 0.2 | 17,204 | 0.1 | 996 | 5.8 |
ウ 失業対策事業 | - | - | - | - | - | - |
11 予備費 | 15,000 | 0.1 | 15,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - |
歳出合計 | 11,031,200 | 100.0 | 11,681,100 | 100.0 | ▲649,900 | ▲5.6 |
義務的経費 | 6,012,846 | 54.5 | 6,437,033 | 55.1 | ▲424,187 | ▲6.6 |
投資的経費 | 1,099,970 | 10.0 | 1,369,688 | 11.7 | ▲269,718 | ▲19.7 |
その他の経費 | 3,918,384 | 35.5 | 3,874,379 | 33.2 | 44,005 | 1.1 |